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店铺: 临池学书图书专营店
出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111411871
商品编码:29654411170
丛书名: 手把手教你做优秀税务会计 从入门到精通
出版时间:2013-03-01

具体描述

商品参数 书   名:手把手教你做税务会计:从入门到精通 作   者:蓝敏 著 出 版 社:机械工业出版社 出版时间:2013-3-1 ISBN:9787111411871 版 次:1 页 数:293 印刷时间:2013-3-1 开 本:大16开 印 次:1 包 装:平装 重 量:470克 原 价:39.8元 目录 我以我心谈税务 前言 第1章收入把握(上)?增值税 1.1收入与有偿 1.2购物卡背后 1.3增值税收入 第2章收入把握(中)?营业税 2.1有偿提供应税劳务 2.2无偿的营业税应税行为 2.3收入金额与价外费用 2.4投资、股权与股票 2.5纳税时间 2.6增值税与营业税 2.7营业税改征增值税 第3章收入把握(下)?企业所得税 3.1总收入 3.2不征税收入与免税收入 3.3增值税免税的所得税问题 3.4税收优惠 3.5收入的期间特性 3.6与增值税、营业税间的差异 3.7与会计处理间的差异 3.8所得税视同销售 第4章扣除(上)?增值税与营业税 4.1增值税进项抵扣 4.2营业税扣除的原则 4.3营改增试点中的扣除问题 第5章扣除(下)?企业所得税 5.1所得税上的三步曲 5.2资产成本与折旧 5.3你是不是我的雇员 5.4外派的总经理 5.5月饼税与职工食堂 5.6费用、补贴、资产 5.7利息的扣除 5.8权责发生制 第6章促销业务中的税务确认与会计处理 6.1折扣销售 6.2现金返利 6.3营销费用 6.4实物返利 6.5营业税 6.6销售折让 6.7现金折扣 6.8包修、保修 6.9所得税因素 6.10特殊案例 第7章税收的征管 7.1预征与预缴 7.2扣缴义务人 7.3企业所得税的汇总纳税 7.4关联调整 第8章发票与证据 8.1以票控税 8.2业务与发票 8.3发票的效力 8.4发票不是的 8.5做好发票工作 第9章法律责任与税收维权 9.1零申报行不行 9.2法律责任 9.3税务稽查 9.4稽查维权 9.5纳税评估 9.6《征管法》第五十一条 第10章其他税种 10.1房产税 10.2土地使用税 10.3印花税

内容推荐

本书作者蓝敏拥有丰富的涉税处理实务经验,本书主要根据其多年工作经验和培训课程讲义编写而成,书中不仅从收入角度介绍了增值税、营业税、企业所得税等涉税事项的分析与处理,还从扣除角度重点讲解了增值税的进项抵扣、营业税的营业额扣减、企业所得税的税前扣除等事项。书中大量案例主要来自实际工作和辅导企业过程中遇到或发现的问题,还有一部分则是培训学员和会计视野网友的提问。

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《精通税务实务:从基础到高级的全面指南》 本书旨在为广大财务从业人员、企业管理人员及对税务筹划感兴趣的读者提供一套系统、实用的税务实务操作教程。我们将带领您深入理解中国现行的税收政策体系,掌握税务申报、风险控制、合法节税等关键技能,助您在复杂的税务环境中游刃有余,为企业创造更大的价值。 核心内容概览: 第一部分:税务基础认知与政策解读 中国税收体系概览: 详细介绍我国税收制度的演变、基本原则及主要税种的构成,帮助读者建立宏观的税务认知框架。 核心税种深入解析: 增值税: 从一般纳税人和小规模纳税人的区别讲起,全面解析进项税抵扣、销项税计算、税率适用、申报流程、以及常见疑难问题的处理。重点讲解不同行业(如制造业、服务业、商业)的增值税特殊规定。 企业所得税: 深入剖析企业所得税的计算方法、应纳税所得额的确定(收入确认、成本费用扣除、资产损失、研发费用加计扣除等)、税前弥补亏损、纳税调整、以及不同类型企业的所得税申报要求。 个人所得税: 重点阐述工资薪金、劳务报酬、经营所得、财产租赁、利息股息红利等各项所得的征税原则、计算方法、专项附加扣除的适用与申报、以及汇算清缴的流程。 其他重要税种: 涵盖消费税、资源税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税、契税、土地增值税、房产税、城镇土地使用税等,讲解其基本征收范围、计税依据、税率及申报要点。 税收政策的最新动态与解读: 关注国家税务总局等权威部门发布的最新税收政策、法规、通知和解读,帮助读者及时掌握政策变化,规避政策风险。 第二部分:税务实务操作与申报实操 税务申报实操指南: 电子税务局操作详解: 分步骤、图文并茂地演示如何登录电子税务局,进行用户注册、信息维护、各项税种的申报填报、税款缴纳、以及电子发票的开具与查验。 主要税种申报表填报: 针对增值税、企业所得税、个人所得税等核心税种,详细讲解申报表的结构、各栏次的含义、填报逻辑及注意事项,提供真实案例演示。 季度、年度申报与汇算清缴: 梳理各税种的申报周期,详细介绍季度申报和年度汇算清缴的具体操作流程与时间节点。 税务风险识别与防范: 常见税务风险点剖析: 总结企业经营过程中常见的税务风险,如收入确认不及时、成本费用不合规、发票管理混乱、不合理的业务安排等。 风险预警与控制机制: 讲解如何建立内部税务风险控制体系,通过加强内控、规范操作、定期自查等方式,有效降低税务风险。 税务稽查应对策略: 介绍税务稽查的流程、常见的稽查方式,以及企业在面对税务稽查时应如何配合、提供资料、沟通解释,最大程度保护自身权益。 发票管理与应用: 发票的种类与法律效力: 区分不同类型的发票(增值税专用发票、普通发票、电子发票等),阐述其在税务处理中的重要性。 合规开具与取得发票: 详细指导如何按照税务规定开具、接收发票,确保发票的真实性、合规性。 发票异常的处理: 讲解发票遗失、损毁、虚假发票等情况的处理方法。 电子发票的全流程管理: 关注电子发票的开具、流转、存储、查验等环节,指导企业高效利用电子发票。 第三部分:税务筹划与节税策略 税务筹划的基本原理与方法: 介绍税务筹划的合法性、必要性、可行性原则,讲解常见的筹划思路,如利用税收优惠政策、选择适宜的法律主体、优化交易结构等。 企业所得税节税策略: 研发费用加计扣除的应用: 详细解读研发费用加计扣除的政策细节,指导企业如何准确界定研发费用,规范核算,享受税收优惠。 资产购置与处置的节税: 分析固定资产折旧政策、无形资产摊销、资产处置损益的税务影响,指导企业进行合理的资产管理。 优惠税率政策的运用: 讲解高新技术企业、科技型中小企业、西部大开发、小微企业等享受企业所得税优惠的条件与申报流程。 弥补亏损的策略: 指导企业如何充分利用亏损结转政策,实现税负的递延。 增值税节税策略: 选择合适的经营模式: 分析不同经营模式(如直营、加盟、代理)对增值税的影响,指导企业选择最优方案。 营改增后续政策的运用: 讲解与营改增相关的各项政策,如差额征税、即征即退等,以及在实际操作中的应用。 税控设备的使用与管理: 介绍税控设备的操作与维护,以及与电子发票系统的联动。 个人所得税节税策略: 合理规划薪酬福利: 分析不同薪酬结构(工资、奖金、津贴、补贴)的税务影响,指导企业为员工提供更具税务优势的福利方案。 利用专项附加扣除: 详细解读子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人等专项附加扣除的适用条件与申报技巧。 劳务报酬与个独企业的税务处理: 对比劳务报酬和成立个人独资企业、合伙企业在税务处理上的差异,指导读者进行合理选择。 其他税种的节税技巧: 针对印花税、房产税、城镇土地使用税等,讲解可行的节税方法。 第四部分:特殊行业税务处理与案例分析 房地产行业税务处理: 详细讲解房地产开发企业的增值税、企业所得税、土地增值税、契税等特殊规定与操作。 建筑行业税务处理: 聚焦建筑企业的工程计价、发票开具、收入确认、成本核算及相关税种的申报。 科技创新型企业税务处理: 重点讲解研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠、技术转让所得等相关税务问题。 电商行业税务处理: 分析网络销售的收入确认、发票开具、物流成本、平台佣金等环节的税务处理。 跨境电商税务处理: 讲解跨境销售涉及的关税、增值税、消费税等相关问题。 企业并购重组中的税务考量: 分析不同并购重组模式下的税务影响,指导企业进行税务风险评估和筹划。 经典税务案例剖析: 精选真实、典型的税务案例,从问题出现、分析原因、提出解决方案、最终税务处理结果等角度,帮助读者理解税务知识在实践中的应用。 本书的特色: 理论与实践相结合: 既有严谨的理论阐述,又充满生动的实操指导,让读者在学习中掌握技能。 贴近实务操作: 聚焦企业日常财务与税务工作中经常遇到的问题,提供可操作的解决方案。 权威政策解读: 紧跟国家税收政策的变化,确保内容的时效性和准确性。 图文并茂: 大量运用图表、流程图、截图等视觉元素,化繁为简,易于理解和记忆。 案例丰富: 通过大量真实案例,帮助读者巩固知识,提高分析和解决问题的能力。 无论您是税务新手,还是希望提升税务专业能力的财务人员,抑或是寻求合法节税的企业管理者,本书都将是您不可或缺的税务实务宝典。阅读本书,您将能够更自信地应对税务挑战,为企业的发展保驾护航。

用户评价

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这本书给我最直接的帮助,就是让我对企业日常运营中的一些“看不见的”环节有了更清晰的认知。我之前一直觉得,财务就是记账,税务就是报税,但读了这本书之后,我才意识到,这两者是如此地相互关联,并且渗透到企业经营的方方面面。书里面详细讲解了各种涉税的业务场景,从采购、销售到费用支出,每一个环节都可能涉及到税务处理。比如,书中关于“成本与费用”的区分,以及不同类型费用的税务处理方法,就让我茅塞顿开。我之前总是混淆成本和费用,以为差不多,但书里通过具体的案例,让我明白,这两者的税务处理方式截然不同,处理不好会带来很大的税务风险。而且,这本书在讲解的同时,也穿插了很多“小贴士”和“风险提示”,这些信息对我来说太宝贵了。它们就像是经验丰富的“老司机”在提醒你路上的“坑”,让我能够提前规避很多潜在的问题。我特别喜欢书里关于“发票管理”的部分,它不仅仅是教你怎么开票、怎么认证,更重要的是教你如何规范地使用发票,如何识别和防范虚假发票,这对于一个企业的健康运营来说至关重要。这本书让我明白,财务和税务并非是独立存在的,而是紧密相连,相互影响的,理解它们之间的关系,才能更好地做好自己的工作。

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读完这本书,我最大的感受就是它真的把我从一个对财务和税务概念模模糊糊的“局外人”,变成了一个能够基本理解和参与财务税务流程的“局内人”。这本书的叙事方式很独特,它不是那种枯燥的教科书风格,更像是朋友之间的交流,用大白话解释那些听起来就很专业的术语。比如,一开始我对“税务筹划”这个词就感觉很神秘,觉得离自己很远,但这本书里用很贴近生活的例子,把各种税务优惠政策、合理的费用列支讲得明明白白,让我意识到,其实税务筹划并不神秘,关键在于我们是否了解和运用好这些规则。它还涉及到一些出纳的实操内容,比如现金管理、银行账户管理、报销流程等,这些内容虽然看似基础,但却关系到公司日常运营的顺畅。我之前对出纳的工作了解不多,但看了这本书,我才明白,原来一个好的出纳,不仅要会记账,还要懂很多财务和税务的常识,这样才能更好地配合会计部门,避免不必要的风险。特别是书里关于发票的真伪辨别、如何避免虚开发票等内容,让我对财务的合规性有了更深的认识。总的来说,这本书内容很丰富,而且循序渐进,从浅入深,让我对财务和税务有了更全面的理解,也让我对自己未来的职业发展有了更清晰的规划。

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这本书我真的从头到尾都看完了,感觉最大的收获就是它真的把我从一个对税务会计一窍不通的“小白”,变成了一个基本能够独立处理日常税务事项的“半熟手”。一开始拿到这本书,就感觉它名字起得特别实在,什么“手把手”、“从入门到精通”,听着就很接地气,不像有些书,讲得云里雾里。拿到书后,我迫不及待地翻开,第一感觉就是排版清晰,重点突出,有很多图表和实际案例,这点非常重要。尤其是一些具体的税务申报流程,书里一步一步地讲解,连截图都给出来了,就像有位老师在旁边指导一样,让我少走了很多弯路。之前总觉得税务申报很复杂,各种表格、各种税种,一看到就头疼,但这本书用非常朴实易懂的语言,把这些复杂的概念拆解开来,让我能够理解其中的逻辑。而且,它不只是理论,更强调实操,很多章节都结合了实际工作场景,比如如何处理发票、如何进行成本核算、如何进行纳税申报等,这些内容都直接能用在工作中,大大提高了我的工作效率。我之前在单位里,对接税务这一块总是战战兢兢的,生怕出错,自从看了这本书,自信心简直爆棚,很多以前不敢碰的业务,现在都能大胆尝试了,而且错误率也大大降低。对我来说,这本书不只是一本教材,更像是我的税务顾问,随时可以翻阅,解决我的实际问题。

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坦白说,刚开始选择这本书,是因为工作需要,对税务这一块一直是个短板,希望能找到一本能快速提升我实操能力的教材。拿到书后,整体感觉它最大的优点在于它的“实战性”。它不像一些学院派的书籍,上来就是大段的理论和法律条文,虽然那些也很重要,但对于我们实际操作者来说,更需要的是“怎么做”。这本书就很好地抓住了这一点,它把各种税务实务操作拆解得非常细致,从最基础的票据管理,到复杂的所得税申报,都给出了清晰的操作步骤和注意事项。我尤其喜欢它里面举的那些案例,都是我们日常工作中可能会遇到的情况,比如进项发票认证、销项发票开具、差额征税的计算等等,书里都给出了详细的解答和操作指南。我试着跟着书里的步骤,在实际工作中操作了几次,效果非常好,几乎没有出现过偏差。而且,它还特别强调了一些容易出错的环节,比如一些税法上的模糊地带,或者容易被忽视的细节,都用醒目的方式提示出来,这对我来说太有价值了。这本书就像一个经验丰富的税务老会计,把她多年的经验总结出来,毫不保留地传授给你,让你少走很多弯路,少踩很多坑。对于想要快速掌握税务实务技能的朋友来说,这本书绝对是一个不二的选择。

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我一直认为,会计实务教材最应该具备的特质就是“有用”,而这本书恰恰做到了这一点。它没有那些华而不实的理论,也没有故弄玄虚的说法,而是从最基础、最实际的操作入手,一点点地引导读者掌握税务会计的核心技能。我特别赞赏它在内容编排上的逻辑性,从基础概念的讲解,到具体业务的实操,再到案例分析和问题解答,环环相扣,让学习过程非常顺畅。对于初学者来说,这本书的“手把手”教学模式非常友好,很多复杂的操作步骤都被拆解成了简单易懂的小模块,而且还配有大量的图文说明,这让我感觉学习过程一点都不枯燥,甚至还很有趣。书中的很多例子都非常贴近实际工作,比如,如何处理不同类型的收据,如何进行费用报销的税务审核,如何识别和处理不合规的票据等等,这些都是我在日常工作中经常会遇到的问题。这本书不仅教我“怎么做”,更重要的是教我“为什么这么做”,让我理解了背后的逻辑和原因,这样我在遇到新的问题时,也能够触类旁通,灵活运用。总的来说,这本书是我近期阅读过的最实用、最有价值的会计实务教材之一,它不仅提升了我的专业技能,也让我对未来的职业发展充满了信心。

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