正版 公司並購實務操作與法律風險防範 第二版 2017年10月修訂版 資本市場實務叢書

正版 公司並購實務操作與法律風險防範 第二版 2017年10月修訂版 資本市場實務叢書 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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店鋪: 重慶聚博圖書專營店
齣版社: 中國法製齣版社
ISBN:9787509386729
商品編碼:20275799982
齣版時間:2017-11-07

具體描述

商品名稱:  公司並購實務操作與法律風險防控(第二版)
ISBN:  9787509386729
齣版社:  中國法製齣版社
齣版時間:  2017年11月
 裝幀:  平裝
作者:  
定價:  98.00


書分為上、中、下三篇,共十四章。上篇為“公司並購基礎理論”,講解瞭公司並購的概念、分類、方式,公司並購理論及曆史沿革、公司並購常見風險等基本原理。中篇為“公司並購全流程操作指引”,按照公司並購的業務流程,詳解瞭公司並購前期準備、盡職調查、交易結構設計、並購文件撰寫、反壟斷申報與guo傢安全審查、交割等全流程的實務操作方法,並對各個環節潛在的法律風險進行提示,同時給齣瞭風險防控的建議和措施。下篇為“特殊類型的公司並購及專項問題解析”,講解瞭上市公司並購、外資並購、國有資産並購、海外並購等特殊類型並購的操作要點、交易結構設計及風險防範措施。此外,還對並購中的勞動人事、知識産權等問題進行瞭專題分析。 作者基於多年的並購業務經驗,不僅詳細分解瞭並購的各個流程和步驟,還在每個並購程序項下提煉瞭實用的操作要點、揭示瞭常見法律風險及防控措施、提供瞭詳細的法律文書範本和案例分析。無論是從事並購多年的專業人士,或是初次接觸並購實務的入門新手,希望都能從本書中汲取所需,對瞭解與掌握並購實務有所增益。

中倫文德律師事務所(“中倫文德”)起源於1993年,是司法部zui早批準設立的di一批閤夥製律師事務所,經過多年的發展,現已成為一傢紮根於中國並麵嚮國際化發展的大型綜閤性律師事務所。中倫文德總部位於北京,並在上海、廣州、深圳、天津、成都、石傢莊、太原、武漢、濟南、西安、南京等城市設有分支機構。 中倫文德秉承“中大至正,倫理求是,文以載道,德信為本”的理念,崇尚團隊精神,堅持專傢化的發展特色,多年以來的齣色業績不僅贏得瞭境內外客戶的認可,同時也得到有關政府管理當局的高度肯定:參與多部法律的起草工作,在“南水北調”“2008奧運工程”“川氣東送”“中亞管道工程”等國jia級重點項目和guo傢六十周年慶典重大活動中都相繼被委以重任

上篇 公司並購基礎理論

di一章 公司並購的概念及分類

di一節公司並購的概念及相關立法情況

一、兼並、收購與閤並

二、收購與兼並的異同

三、國外公司並購的相關法律規製

第二節公司並購的分類及方式

一、公司並購的分類

二、公司發展階段與所適用的並購類型

三、公司並購方式及一般流程

第二章 公司並購的理論及曆史沿革

di一節公司並購理論

一、西方並購動因理論

二、中國特殊的並購動因

第二節公司並購的曆史沿革

一、全球五次並購浪潮的曆史沿革

二、中國公司並購發展曆史

第三章 公司並購的常見風險

di一節公司並購的外部風險

一、市場體係風險

二、法律風險

三、社會環境風險

第二節公司並購的內部風險

一、戰略風險

二、財務風險

三、技術風險

四、反並購風險

五、經營風險

六、製度與文化衝突風險

中篇 公司並購全流程操作指引

第四章 並購的前期準備

di一節並購標的選擇

一、行業地位

二、政策支持

三、戰略發展需求

四、收購成本

五、預期收益

第二節組建團隊

一、中介機構的 要性

二、中介機構的種類及作用

三、中介機構的選擇

第三節估值

第四節相關文書的準備

一、並購意嚮書

二、盡職調查報告

三、並購交易文件

第五章 法律盡職調查

di一節法律盡職調查的內容與流程

一、法律盡職調查概述

二、法律盡職調查的流程

三、法律盡職調查的方法和信息來源

第二節法律盡職調查的要點與風險防控

一、法律盡職調查中的程序性事項

二、關於曆史沿革和現狀的盡職調查

三、關於業務經營的盡職調查

四、關於財務狀況的盡職調查

五、關於稅務的盡職調查

六、關於動産和不動産的盡職調查

七、關於知識産權的盡職調查

八、關於勞動人事的盡職調查

九、關於環境保護的盡職調查

第三節法律盡職調查報告的撰寫和風險防範

一、法律盡職調查報告的主要內容

二、法律盡職調查報告的撰寫

三、法律盡職調查報告的風險防範及關注點

第四節法律盡職調查相關文件參考文本

一、法律盡職調查計劃參考文本

二、法律盡職調查文件清單參考文本

三、法律盡職調查報告參考文本(節選)

第六章 交易結構設計

di一節交易結構類型概述

一、資産交易與股權交易

二、增資交易和股權轉讓交易

三、境內交易與境外交易

四、混閤交易

第二節交易結構設計的要點與風險防控

一、法律準入障礙方麵

二、閤法存續方麵

三、債務承擔方麵

四、稅賦承擔方麵

五、員工遣散補償方麵

六、交易簡便化方麵

第三節案例分析

第七章 並購文件撰寫

di一節並購協議通用條款的基本內容與要點

一、主體條款

二、背景條款

三、定義條款

四、先決條件條款

五、交易條款

六、對價條款

七、交割前義務條款(即承諾條款)

八、交割條款

九、陳述和保證條款

十、違約賠償條款

十一、通知條款

十二、費用和稅賦條款

十三、法律適用和管轄權條款

第二節並購協議特殊條款的基本內容與要點

一、股權調整條款

二、股權迴購條款

三、反稀釋條款

四、優先清算條款

五、領售權條款

第三節其他並購文件的基本內容與要點

第四節並購協議參考範本

一、股權轉讓交易的並購協議參考文本(中文)

二、股權轉讓交易的並購協議參考文本(英文)

三、增資交易的並購協議參考文本

四、資産交易的並購協議參考文本

五、披露函的參考文本

第八章 反壟斷申報與guo傢安全審查

di一節經營者集中(反壟斷)申報

一、中國經營者集中製度概述

二、中國經營者集中製度的適用範圍及申報流程

三、附加限製性條件的批準及代錶性案例

四、經營者集中案例評析及相關風險防控

第二節guo傢安全審查申報

一、中國guo傢安全審查製度概述

二、中國guo傢安全審查製度的適用範圍及申報流程

三、guo傢安全審查案例評析及相關風險防控

四、guo傢安全審查相關申請錶格式樣

第九章 交割

di一節交割的要點與風險防控

一、交割要點

二、交割的風險防控

第二節交割相關法律文件參考文本

一、證照印章的交接函範本

二、盡職工作和不違反競業禁止的義務

下篇 特殊類型的公司並購及專項問題解析

第十章 上市公司並購

di一節上市公司收購

一、上市公司收購概述

二、關於收購方的市場準入條件

三、權益變動披露及要約收購

四、監管部門對於上市公司收購的監管變化

第二節重大資産重組

一、重大資産重組概述

二、監管部門對於重大資産重組的監管變化

三、重大資産重組具體流程

第三節藉殼上市

一、藉殼上市概述

二、藉殼上市方案

三、藉殼上市流程

四、藉殼上市與IPO規定對比分析

第四節上市公司並購重組要點與風險防控

一、中介機構謹慎履行職責

二、做好信息披露工作

三、禁止內幕交易

第十一章 外資並購

di一節外資並購背景

一、外資並購的概念及範圍

二、外資並購的背景及目的

三、外資並購的立法沿革

第二節外資並購的流程

一、並購目標選擇

二、交易結構的設計

三、前期協商

四、簽訂意嚮書、 談判協議、 保密協議

五、盡職調查

六、製作交易文件

七、審批

八、交割

第三節外資並購常見法律問題

一、股權並購 VS 資産並購

二、外商投資的準入性

三、估值與支付

四、稅務籌劃

五、小股東保護和退齣機製

六、外資並購的反壟斷審查

第四節外資並購的主要審批和監管部門

第五節幾種特殊類型的外資並購

一、涉及國有資産的外資並購

二、涉及上市公司的外資並購

三、涉及返程投資的外資並購

第十二章 國有資産並購

di一節國有資産並購的基本流程

一、國有資産並購方案的製定與審批

二、國有資産並購的産權交易所轉讓

三、國有資産並購中的律師盡職調查報告和法律意見書

第二節國有資産並購的關注點及風險防控

一、清産核資和産權界定

二、國有資産評估和轉讓參考定價

三、國有資産的管理層收購

第十三章 海外並購

di一節海外並購的基本流程

一、中國政府的前期審批

二、外匯事宜

三、反壟斷審查

第二節海外並購的特殊交易結構設計

一、並購方式

二、離岸結構的重要性和設立方式

三、結構設計涉及的法律文件

第三節海外並購實務操作要點及風險防控

一、海外並購項目融資

二、交易風險和法律風險

三、法律風險的防控手段

第十四章 並購中的專項問題解析

di一節勞動人事問題

一、勞動閤同承繼問題

二、勞動規章製度問題

三、裁員問題

四、工會問題

五、薪酬福利製度

第二節知識産權問題

一、知識産權盡職調查的主要內容

二、知識産權問題涉及的風險

三、知識産權盡職調查的風險防控

附錄1並購相關重點法律法規匯總

附錄2初步盡職調查文件清單附錶

後記

書名:公司並購實務操作與法律風險防範(第二版) 作者:中倫文德律師事務所 齣版社:中國法製齣版社 書號:9787509386729 齣版社時間:2017.10 頁數: 開本:16 定價:98.00

公司治理與現代企業製度構建:理論、實踐與前沿探索 本書導讀 在當前全球經濟一體化與技術快速迭代的背景下,現代企業的治理結構與製度建設已成為決定其核心競爭力和持續發展能力的關鍵要素。本導讀旨在全麵介紹《公司治理與現代企業製度構建:理論、實踐與前沿探索》一書所涵蓋的核心內容、理論深度與實踐指導價值,確保讀者能夠清晰理解本書的價值所在,並將其作為提升公司治理水平、優化內部控製體係的有力工具。 第一部分:公司治理的理論基石與演進脈絡 本書伊始,便對公司治理的理論基礎進行瞭係統梳理。它追溯瞭從亞當·斯密時代的公司雛形到現代股份製公司的演變曆程,深入剖析瞭委托代理理論(Principal-Agent Theory)的核心矛盾,特彆是所有權與經營權分離所帶來的“代理成本”問題。 核心議題聚焦: 1. 利益相關者理論(Stakeholder Theory)與股東至上主義的辯證關係: 書中詳細對比瞭以美國為代錶的股東利益最大化路徑與以德國、日本為代錶的多方利益平衡模式(如兩閤公司製)。它不僅闡述瞭不同治理模式下的激勵機製差異,還結閤最新的ESG(環境、社會和治理)浪潮,探討瞭如何將社會責任融入公司治理的決策框架,實現長期價值創造。 2. 公司治理結構模型解析: 詳細比較瞭英美模式(單一製董事會)、大陸法係模式(雙層製董事會,包括監事會/監督委員會)的優劣。書中特彆設置瞭案例分析部分,對比瞭不同治理結構在應對重大危機(如財務舞弊、突發性市場風險)時的反應速度與問責機製的有效性。 3. 信息不對稱與外部治理機製: 探討瞭信息披露製度在保障中小投資者權益中的作用,並深入分析瞭外部治理工具,如資本市場約束(兼並收購市場)、法律製度製約(證券監管機構的執法力度)以及評級機構的作用,強調瞭法律法規作為“剛性約束”的重要性。 第二部分:現代企業製度的製度設計與落地實施 理論的價值在於指導實踐。本書的第二部分完全聚焦於如何將先進的公司治理理念轉化為可操作、可執行的內部製度體係。這部分內容對於企業高管、董事會成員及法務風控部門具有極強的實操指導意義。 關鍵製度模塊詳解: 1. 董事會效能最大化建設: 書中提供瞭構建高效、獨立董事會的詳細路綫圖。這包括瞭董事會規模的確定、獨立董事的選聘標準與程序、專業委員會(審計委員會、薪酬委員會、提名與治理委員會)的權責劃分與運作規範。特彆強調瞭董事會章程在授權與製衡中的基礎性作用。 2. 高管激勵與約束機製設計: 深入探討瞭股權激勵(期權、限製性股票、虛擬股權)的法律閤規性與財務會計處理。同時,詳細闡述瞭“毒丸計劃”、“金手銬”、“銀手銬”等高管留任與風險管控工具的運用邊界。對於高管的薪酬結構,本書主張應將短期績效與長期可持續發展目標(如閤規記錄、創新投入)進行有機掛鈎。 3. 內部控製與風險管理體係(ICFR): 藉鑒COSO框架,本書係統闡述瞭構建覆蓋全麵、貫穿始終的內部控製體係。重點剖析瞭“四道防綫”的理念落地,特彆是強化瞭內部審計部門的獨立性和權威性,確保其直接嚮審計委員會報告的有效性。書中提供瞭大量識彆和評估關鍵業務流程(如采購、銷售迴款、研發投入)中潛在舞弊風險的實戰技巧。 第三部分:新環境下的公司治理前沿挑戰與應對 隨著數字化轉型和全球監管環境的日益復雜,傳統治理模式麵臨新的挑戰。本書的第三部分緊跟時代脈搏,探討瞭新興領域的治理難題。 前沿熱點深度分析: 1. 數字化轉型中的數據治理與閤規: 探討瞭在人工智能、大數據應用背景下,企業應如何建立健全數據分類分級製度、數據安全保護機製以及算法透明度機製。重點分析瞭全球主要數據保護法規(如GDPR、中國《數據安全法》)對公司治理結構提齣的新要求,例如設立首席數據官(CDO)的必要性。 2. 可持續發展(ESG)與董事會的責任: 這一章節將ESG從企業社會責任的“軟要求”提升到公司治理的“硬約束”。詳細分析瞭氣候相關財務信息披露工作組(TCFD)框架下的信息披露標準,以及如何將氣候風險納入董事會的戰略風險評估範圍,確保企業戰略與長期可持續目標一緻。 3. 混閤所有製改革與國有企業治理優化: 針對特定體製下的企業,本書深入剖析瞭混閤所有製改革中,如何平衡國有資産保值增值目標與引入社會資本後的公司化運作需求。重點研究瞭如何界定股東權利、如何構建適應市場競爭的職業經理人製度,並確保關鍵的戰略決策權與監督權得到有效製衡。 本書特色總結 本書最大的特點在於其深厚的理論功底與極強的實操指導性相結閤。它避免瞭空泛的口號,而是通過大量的法律條文解讀、監管指南剖析、國際最佳實踐案例對比,為企業提供瞭一套係統、完整的現代企業製度構建藍圖。它不僅是公司法、證券法等法律知識的集大成者,更是企業實現規範化、專業化、國際化運營的必備參考書。無論您是準備上市的公司管理者、董事會成員、企業法務人員,還是金融機構的風險控製專傢,本書都將為您提供清晰、可信賴的指導。

用戶評價

評分

這次抱著極大的期待入手瞭這本《正版 公司並購實務操作與法律風險防範 第二版 2017年10月修訂版 資本市場實務叢書》,之前在行業內就聽說瞭它的名頭,作為一名剛剛踏入並購領域的新手,我渴望從中獲得一套係統性的知識框架和實操指南。翻閱瞭前幾章,我對作者在並購流程的梳理上感到十分滿意,從最初的戰略規劃、目標選擇,到盡職調查的細緻環節,再到交易結構的搭建和談判策略,都描繪得相當清晰。尤其是在盡職調查的部分,作者列舉瞭大量的實際案例,讓我對潛在的風險點有瞭更直觀的認識,比如在財務盡調中如何識彆隱藏負債,在法律盡調中如何規避閤同瑕疵等等,這些都是我在理論學習中容易忽略卻又至關重要的部分。更讓我驚喜的是,書中對於不同類型並購交易(如吸收閤並、控股閤並)在法律適用和風險防範上的差異進行瞭深入探討,這對於我理解和應對復雜的交易場景非常有幫助。盡管如此,我仍然覺得在盡職調查的具體方法論上,還能有更詳盡的操作指南,比如針對特定行業(如科技、醫藥)的盡調要點,以及如何利用第三方專業機構來輔助盡調等。不過,考慮到本書的定位和篇幅,這已經是相當紮實的瞭,為我打下瞭堅實的基礎,讓我對未來的實操充滿信心。

評分

拿到這本《正版 公司並購實務操作與法律風險防範 第二版 2017年10月修訂版 資本市場實務叢書》,我最直觀的感受就是它的“厚重感”。不僅僅是紙張的厚度,更是內容上的紮實與全麵。作為一名多年的財務顧問,我深知並購過程中財務和法律的緊密結閤是成功的關鍵。這本書在這方麵做得非常齣色,它不僅深入探討瞭並購的法律框架,更將財務分析、估值模型、融資策略等財務要素巧妙地融入其中。作者在講解交易結構時,詳細分析瞭不同交易模式(如股權支付、現金支付、混閤支付)對交易雙方稅務、財務報錶及潛在法律風險的影響,這對於財務顧問來說是極為寶貴的視角。我特彆留意瞭關於並購後整閤的部分,作者強調瞭財務整閤在實現協同效應中的關鍵作用,並提供瞭一些具體的財務指標和監控方法。此外,書中還對一些新興的並購模式,例如不良資産並購、供應鏈並購等,進行瞭前瞻性的分析,這對於我們在不斷變化的資本市場中抓住機遇非常有啓發。這本書的價值在於它能夠將復雜的並購交易分解成可操作的步驟,並在法律和財務的雙重維度上提供深刻的見解。

評分

我是一名初涉公司法領域的律師,在接觸到大量客戶關於公司並購的谘詢時,常常感到力不從心。這本《正版 公司並購實務操作與法律風險防範 第二版 2017年10月修訂版 資本市場實務叢書》簡直就是我的“救星”。這本書最大的優點在於它的邏輯清晰,從宏觀的並購戰略到微觀的操作細節,層層遞進,非常適閤我這樣需要係統學習的讀者。作者在講解過程中,會反復強調“法律風險防範”的重要性,並將其貫穿於並購的每一個環節。舉例來說,在講解股權並購時,作者詳細介紹瞭如何進行股權權屬審查,如何評估股權的價值,以及在閤同中如何約定股權過戶的條件和違約責任,這些都是非常實用的操作技巧。更難得的是,書中還附帶瞭一些常用的閤同範本和法律文件模闆,雖然不是完全照搬,但可以作為很好的參考,大大節省瞭我從零開始準備文件的時間。而且,作者還特彆提到瞭在並購過程中,如何與稅務、審計等其他專業機構進行有效協作,這對於我理解並購的跨專業性非常有幫助。這本書不僅是理論的集閤,更是實操的指南,讓我對如何為客戶提供專業的並購法律服務有瞭更清晰的思路。

評分

說實話,我拿到這本書的時候,並沒有抱太大的期望,以為又是一本泛泛而談的教科書,結果齣乎意料。這本書的語言風格非常接地氣,不像很多學術著作那樣晦澀難懂,而是用一種非常務實的態度來講解公司並購的方方麵麵。我尤其喜歡作者在描述法律風險防範時,那種“防患於未然”的強調。書中詳細分析瞭在並購過程中可能遇到的各種法律陷阱,比如股權變更的限製、反壟斷審查的風險、勞動閤同的解除與閤並等,並且給齣瞭非常具體的規避建議。讓我印象深刻的是,作者不是簡單地羅列風險,而是通過一個個生動的故事,講述瞭哪些環節齣瞭問題會導緻嚴重的後果,以及如何通過完善閤同條款、製定周密的盡職調查計劃來避免這些問題的發生。這種“血淚史”式的案例分析,比枯燥的法律條文要生動得多,也更能引起讀者的警覺。此外,書中對於交易完成後的整閤階段也給予瞭足夠的重視,很多並購失敗的案例都是因為整閤不力,這一點作者也進行瞭深入的分析,並給齣瞭一些實用的整閤策略。總之,這是一本真正能幫助你在並購實務中規避風險、少走彎路的“寶典”。

評分

作為一個在資本市場摸爬滾打多年的老兵,我一直在尋找一本能夠真正反映當下資本市場並購前沿動態的書籍。這本《正版 公司並購實務操作與法律風險防範 第二版 2017年10月修訂版 資本市場實務叢書》確實沒有讓我失望。它不僅覆蓋瞭公司並購的基本流程,更重要的是,它緊密結閤瞭2017年左右資本市場的最新發展和監管動態。書中對於跨境並購的法律挑戰、反避稅的考慮,以及在特定行業(例如,書中對當時熱門的互聯網、高科技行業的並購特點有詳細的闡述)進行並購時需要注意的特殊法律問題,都進行瞭深入的剖析。我尤其欣賞作者在章節之間引入的“最新監管動態解讀”和“案例深度分析”等闆塊,這些內容讓我能夠及時瞭解最新的政策走嚮,並從真實的交易案例中學習經驗教訓。例如,在關於要約收購的章節中,作者對當時最新的《上市公司收購管理辦法》進行瞭詳細解讀,並結閤瞭幾個標誌性的要約收購案例,分析瞭交易的策略和法律風險,這對於我們這些需要頻繁接觸此類交易的專業人士來說,無疑是雪中送炭。這本書並非僅僅停留在理論層麵,而是具有極強的實踐指導意義,能夠幫助我們把握資本市場並購的脈搏。

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