中国纳税实务指南 税收管理指南/中国纳税实务指南

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李易红 编
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出版社: 中国税务出版社
ISBN:9787567805279
版次:1
商品编码:12129795
包装:平装
丛书名: 中国纳税实务指南
开本:16开
出版时间:2017-04-01
用纸:胶版纸

具体描述

编辑推荐

  ★全面、系统地了解税收法律政策
  ★快速、准确地查找涉税实务解答

内容简介

  《中国纳税实务指南》丛书分为4册,分别是《中国纳税实务指南——行业纳税指南》《中国纳税实务指南——税收管理指南》《中国纳税实务指南——税收政策指南》《中国纳税实务指南——特定事项纳税指南》。每册指南均采用问答形式,对税收政策进行提取和归集,并注明所依据文件的名称、文号及失效废止状态。
  《中国纳税实务指南——税收管理指南》归纳整理了税收征管、税务行政许可、税收行政处罚、税务行政复议、行政诉讼、涉税刑事责任、纳税人权利维护等7个方面的税收政策。

目录

1 税收征管
1.1 税务登记
1.1.1 设立登记
1.1.2 变更登记
1.1.3 注销登记
1.1.4 临时税务登记
1.1.5 扣缴税款登记
1.1.6 停业、复业登记
1.1.7 外出经营报验登记
1.1.8 非正常户
1.1.9 税务登记证
1.1.10 税务登记法律责任
1.2 账簿、凭证管理
1.2.1 账簿设置
1.2.2 账号报告
1.2.3 制度备案
1.2.4 账簿保管
……
7.5 申请回避权
好的,这是一本关于企业运营与法律合规的专业书籍的简介,其内容涵盖了公司治理、劳动法务、知识产权保护、以及现代企业财务管理的关键领域,旨在为企业决策者和专业人士提供全面、实用的操作指南。 --- 《现代企业运营与合规管理全景实务手册》简介 在当前瞬息万变的商业环境中,企业不仅需要追求增长,更需筑牢合规经营的基石。任何一个环节的疏漏,都可能引发连锁反应,对企业的声誉、财务状况乃至生存能力造成致命打击。《现代企业运营与合规管理全景实务手册》正是为应对这一挑战而精心编撰的专业指南。本书摒弃了纯理论的阐述,聚焦于企业日常运营中最为关键、风险最高的几个领域,以详尽的操作流程、鲜活的案例分析和最新的法规解读,为企业构建一套高效、稳健的内部控制与风险防范体系。 本书结构严谨,逻辑清晰,分为四大核心模块,层层递进,确保读者能够系统掌握现代企业管理的精髓。 第一部分:公司治理与组织架构的优化重塑 本部分深入探讨了企业治理结构的设计艺术与实践操作。在公司法及相关法规不断更新的背景下,如何设计一个既能有效决策、又能有效制衡的治理架构至关重要。 1. 股权结构设计与调整: 我们详尽剖析了不同类型股东(如创始人、天使投资人、风险投资机构、战略投资者)的权利义务配置,并提供了股权激励(ESOP)方案的设立、实施及税务处理的全流程指导。内容包括限制性股票、期权池的设立原则,以及在股权变动中如何合法合规地进行估值与协议谈判,避免未来潜在的股东纠纷。 2. 董事会与监事会的有效运作: 重点解析了《公司法》修订后对董事会职权和义务的新要求。书中提供了董事会会议、股东大会的规范化流程模板,强调了“信义义务”和“勤勉义务”的实操边界。对于如何建立有效的风险委员会和薪酬委员会,确保决策过程的透明与合规,本书提供了详尽的章程条款建议和会议记录范本。 3. 关联交易的风险管控: 关联交易是企业合规检查的重点领域之一。本书不仅阐述了关联交易的法律界定,更侧重于披露要求和定价公允性的证明方法。我们提供了一套完整的关联交易自查清单和内部审批流程图,帮助企业在合法利用关联关系进行资源整合的同时,有效规避利益输送的法律风险。 第二部分:劳动法务的精细化管理与争议预防 劳动关系是企业运营中最敏感也最容易产生争议的环节。本书超越了基础的劳动合同签订,直击企业在人员管理全生命周期中的高频痛点。 1. 全生命周期用工合规: 从招聘环节的平等就业保障、背景调查的合法边界,到试用期的管理艺术,再到解除劳动合同的程序正义,本书提供了详尽的实操手册。特别针对非全日制用工、外包用工的法律风险点进行了深入剖析,并明确了不同用工形式下的社保、公积金缴纳责任划分。 2. 薪酬体系的合规性审查: 本部分详细解析了加班费计算的最新司法口径、带薪年休假的管理实务,以及企业年终奖金、绩效奖金的税务影响。我们强调了建立清晰、可量化的绩效考核体系,以支撑合法的调岗、降薪或解雇决策,避免被认定为“恶意克扣工资”。 3. 劳动争议的“防”与“战”: 在争议预防方面,本书提供了如何通过内部规章制度的合法公示与有效执行,构建坚实的抗辩基础。而在争议处理阶段,则提供了从劳动监察约谈应对、仲裁庭证据准备,到诉讼阶段的策略制定,力求将企业的法律成本降至最低。 第三部分:知识产权的战略布局与侵权防御 在知识经济时代,知识产权是企业的核心资产。本书聚焦于如何将知识产权管理从被动的“防御”转变为主动的“战略竞争优势”。 1. 商标、专利与著作权的全链条保护: 本部分详述了商标的战略性布局(如防御性注册、国际布局),专利的申请策略(如何在研发阶段即锁定保护范围),以及软件著作权、商业秘密的有效保护机制。对于商业秘密的界定和保密协议(NDA)的效力,提供了司法实践中被认可的“三要素”构建指南。 2. 知识产权的资产化运作: 探讨了知识产权的许可、转让与质押融资实务,帮助企业盘活无形资产。书中详细列举了不同类型IP的评估方法和交易流程,并分析了相关交易可能涉及的税务处理细节。 3. 应对知识产权侵权风险: 本部分提供了企业自查侵权风险的内部审计工具包,并详细指导了在遭遇侵权投诉或诉讼时的“首战策略”——从证据固定、律师函的精准发送,到行政投诉与司法诉讼的协同作战方案。 第四部分:现代企业财务管理的合规与效率提升 财务是企业的生命线,本部分聚焦于提升财务透明度、优化资金流转的合规框架。 1. 内部控制的构建与落地: 依据最新的内部控制规范要求,本书提供了从“授权审批”到“资产盘点”的业务流程控制点设计。特别关注了采购、销售、存货和费用报销等高风险环节的内控流程设计与IT系统集成建议。 2. 资金使用的合规性监控: 深入剖析了企业资金拆借、对外担保、预付款项管理的法律风险。书中详细阐述了如何合规地使用银行保函、信用证等金融工具,确保资金链的安全与合规。 3. 费用与成本的税务合规性再审视: 尽管本书非专业税务书籍,但本章节旨在帮助财务人员识别和规避日常经营中常见的税务陷阱,如发票管理规范、业务招待费的税务扣除标准、以及固定资产折旧与税务处理的差异。 --- 《现代企业运营与合规管理全景实务手册》的价值在于其极强的实操性。每章内容均配有大量的流程图、风险提示矩阵、法律条款释义及实操表格范例,是企业法务、人力资源、财务管理、中高层管理者案头必备的“工作手册”和“风险防火墙”。它不是一套冷冰冰的法规汇编,而是企业在复杂市场中稳健前行的实战指南。

用户评价

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我一直认为,一本好的税务实务指南,不应该仅仅罗列法规条文,更应该包含对法规背后逻辑的解释,以及在实际操作中可能遇到的挑战和解决方案。从《中国纳税实务指南 税收管理指南》目前的呈现来看,它似乎在朝着这个方向努力。我对其中关于纳税信用等级评价和管理的部分非常感兴趣。我知道良好的纳税信用对企业融资、招投标等方面都有很大影响,但具体如何提升和维护,书中是否有具体的建议和方法?我期待这本书能提供一些“秘籍”,帮助企业在税务合规的同时,也能获得更好的信用评价。另外,书中对于税务稽查和风险应对的章节,是否会提供一些实用的经验分享,比如如何准备税务检查,以及在面对税务审计时,如何有效地沟通和辩护?

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说实话,我当初选择《中国纳税实务指南 税收管理指南》这本书,是因为我听朋友推荐说它的内容非常全面。我目前比较关注的是关于土地增值税清算的部分。我知道这是很多房地产开发企业在项目开发完成后的一个重要税务环节,但其计算复杂,涉及的政策点也比较多。我希望这本书能够提供非常详细的清算流程、计算公式、以及可能遇到的各种特殊情况的处理方法。最好能有几个不同类型的房地产项目,例如普通住宅、商业综合体等的土地增值税清算案例分析,这样我就能更直观地理解。同时,我也对书中关于房产税和城镇土地使用税的征收管理是否有所涉及感到好奇。这本书的厚度和内容量,确实让我对它寄予厚望,希望能成为我解决日常税务难题的“百科全书”。

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刚拿到这本《中国纳税实务指南 税收管理指南》,还没来得及深入研读,但仅从目录和章节划分来看,就觉得信息量相当可观。我对其中关于企业所得税的几个章节特别感兴趣,尤其是关于研发费用加计扣除的最新政策解读。我知道现在很多企业都在努力创新,而研发投入的税收优惠政策又是关键中的关键。我希望能在这本书里找到清晰、详尽的案例分析,比如不同行业、不同规模的企业如何具体操作,遇到哪些常见问题,以及如何规避风险。另外,对于跨境电商的税务处理,这本书是否会提供深入的指导?这方面的信息相对零散,如果能有一个集中的、系统的阐述,那将极大地帮助我理解和应对日益复杂的国际税务环境。总的来说,我期待这本书能成为我梳理企业税务合规流程、掌握最新税收政策的得力助手。

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读完《中国纳税实务指南 税收管理指南》的序言和开篇几章,我最深的感受是它的实用性。作为一名常年与税打交道的财务工作者,我最怕的就是那些“高屋建瓴”却脱离实际的理论书籍。这本书的语言风格相当接地气,没有过多晦涩的专业术语,而是直接切入实际操作层面。我尤其关注其中关于增值税一般纳税人资格认定的流程和注意事项。很多时候,税务机关的规定会随着时间推移而有所调整,如果这本书能够提供最新、最权威的认定标准和所需材料清单,并辅以常见误区的提示,那将省去我大量摸索和试错的时间。我还想了解一下,书中对于小微企业的税收优惠政策,例如小型微利企业所得税的优惠比例和申报流程,是否有特别详细的讲解?这部分内容对于许多初创企业和中小企业来说,至关重要。

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不得不说,《中国纳税实务指南 税收管理指南》这本书的结构安排着实用心。它将繁杂的税收法规梳理得井井有条,从宏观的税收体系介绍,到微观的各项税种申报细节,几乎涵盖了企业纳税过程中可能遇到的所有环节。我对书中关于个人所得税的章节留下了深刻印象,尤其是对于高管薪酬、股权激励等复杂个税的处理分析。这些内容往往是企业财务部门和人力资源部门都需要共同关注的焦点。我希望书中能有更具体的案例,说明如何合法合规地进行薪酬筹划,避免不必要的税务风险。此外,书中对于非居民企业在中国境内取得所得的税收征管,以及相关税收协定的应用,是否有深入的探讨?这对于我们公司拓展海外业务,尤其是在“一带一路”沿线国家投资,提供了非常重要的参考。

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