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本书以系统论、控制论和信息论为指导,在介绍内部控制与风险管理概念和特征、产生和发展、认识误区和固有局限的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统阐述了内部控制目标的设定及其细分、内部控制各要素、企业整体层面控制、业务活动控制、分支机构和子公司控制、内部控制评价、内部控制审计等内容,本书还介绍了内部控制与风险管理的新动态和发展趋势。本书简明扼要,强调学以致用。在内容编写上,尽可能吸取新研究和实践成果,努力扩大信息量,强化可读性,使教材内容具有较强的科学性、先进性和适用性。在结构安排上,本书围绕理论精解、实践案例和练习题库三条主线,突出理论与实践紧密结合,注重实务操作,结合案例分析,制作了大量美观实用的图和表,将理论与实践融为一炉,操作与规范连为一体。在案例选材上,我们总结多年的教学和课题研究经验,深入企业调研,力争获取一线材料,追踪实践中出现的新问题,使案例真正成为联系理论与实践的纽带。
内容简介
本书以系统论、控制论和信息论为指导,在介绍内部控制与风险管理概念和特征、产生和发展、认识误区和固有局限的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统阐述了内部控制目标的设定及其细分、内部控制各要素、企业整体层面控制、业务活动控制、分支机构和子公司控制、内部控制评价、内部控制审计等内容,本书还介绍了内部控制与风险管理的新动态和发展趋势。本书简明扼要,强调学以致用。在内容编写上,尽可能吸取新研究和实践成果,努力扩大信息量,强化可读性,使教材内容具有较强的科学性、先进性和适用性。在结构安排上,本书围绕理论精解、实践案例和练习题库三条主线,突出理论与实践紧密结合,注重实务操作,结合案例分析,制作了大量美观实用的图和表,将理论与实践融为一炉,操作与规范连为一体。在案例选材上,我们总结多年的教学和课题研究经验,深入企业调研,力争获取一线材料,追踪实践中出现的新问题,使案例真正成为联系理论与实践的纽带。
作者简介
管理学博士、厦门大学博士后、中南财经政法大学会计学系主任、中国金融会计学会理事、武汉会计学会理事。先后出访英国牛津大学、伦敦政治经济学院、英国哥拉斯哥大学、国立西澳洲大学、香港城市大学、台湾政治大学等二十多所境外知名高校。2009年在澳大利亚科廷科技大学做访
目录
目录
第一章内部控制与风险管理概述1
第二章内部环境39
第三章风险评估75
第四章控制活动124
第五章信息与沟通161
第六章资产业务内部控制176
第七章购销及投筹资业务内部控制224
第八章其他业务内部控制259
第九章内部监督和内部控制评价295
第十章内部控制与风险管理新发展339
主要参考书目383
前言/序言
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