2017年注册会计师全国统一考试专用教材 审计(附光盘)

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注册会计师全国统一考试研究中心 著
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出版社: 人民邮电出版社
ISBN:9787115439413
版次:1
商品编码:12019029
包装:平装
开本:16开
出版时间:2017-01-01
用纸:胶版纸
附件:光盘
附件数量:1

具体描述

产品特色





编辑推荐

  1.十大财经名校教授亲自编审的教材
  本教材由中国人民大学、复旦大学等10位财经名校的教授亲自编审。
  2.易学易会的教材
  本教材将理论知识通俗化,将复杂问题简单化,基础薄弱亦能通关无忧。
  3.衔接考试的教材
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  (5)PPT课件
  采用PPT形式进行考前串讲,考试的重点、难点一览无遗
  (6)自动评分
  交卷后系统严格依据真考评分标准自动评分,并提供答案与解析,即使反馈考生的模考信息
  (5)疑题、错题反复做
  难题、错题均可收集到“错题库”中反复练习,集中攻克薄弱环节

内容简介

  《2017版注册会计师全国统一考试专用教材审计》以注册会计师协会新颁布的《注册会计师全国统一考试大纲》为依据,面向“审计”科目,体现了该科目知识的全面性、系统性和实用性。同时,在多年研究该科目大量真题的基础上,提炼出该科目考试的命题特点与解题规律,旨在帮助读者全面掌握知识,提高实战能力,顺利通过考试。
  《2017版注册会计师全国统一考试专用教材审计》共23章,第0章为“考纲分析与应试策略”,旨在总结、提炼考试内容的重点及命题方式,为读者提供全面的复习与应试策略;第1~22章主要讲解审计的性质、审计计划、审计证据、审计抽样、信息技术对审计的影响、审计工作底稿、风险评估、风险应对、销售与收款循环的审计、采购与付款循环的审计、生产与存货循环的审计、货币资金的审计、对舞弊和法律法规的考虑、审计沟通、注册会计师利用他人的工作、对集团财务报表审计的特殊考虑、其他特殊项目的审计、完成审计工作、审计报告、会计师事务所业务质量控制、职业道德基本原则和概念框架、审计业务对独特性的要求等内容。在讲解的过程中,不仅穿插了针对重要知识点的大量例题、真题及详细解析,而且章末还安排了过关测试题,帮助读者在全面学习的基础上,掌握解题思路和答题技巧。
  另外,《2017版注册会计师全国统一考试专用教材审计》配有题库版模考与练习光盘,不仅为读者提供与教材同步的练习题,以及大量的真题、模拟题,还提供与真实机考环境完全一致的模考系统,读者可以像真实考试一样在该模考系统中进行登录、答题、交卷等操作,从而快速熟悉机考环境,避开失分雷区,提高应试能力。
  《2017版注册会计师全国统一考试专用教材审计》适合参加注册会计师全国统一考试“审计”科目的读者自学,亦适合作为各类院校与社会培训机构的相关教材。

作者简介

人大、复旦、首经贸等名校教师,倾注大量精力与心血,汇聚数十年教学经验,凝聚多年命题经验,

旨为注册会计师全国统一考试的考生献上一本严谨、准确、详尽的教材

本书编委会
(按姓氏笔画排序)
刘仲文 首都经济贸易大学会计学院 教授/原副院长/校教学督导专家
池国华 东北财经大学会计学院 教授/博士生导师
张文贤 复旦大学管理学院会计学系 教授/博士生导师/原系主任
陈汉文 对外经济贸易大学国际商学院 教授、博士生导师
周 虹 中国人民大学财政金融学院 副教授
赵惠芳 合肥工业大学财务管理研究所 教授/所长
徐光华 南京理工大学经济管理学院会计学系 教授/博士生导师/系主任
崔也光 首都经济贸易大学会计学院 教授/博士生导师/院长
谢波峰 中国人民大学金融与财税电子化研究所 副教授/副所长
樊行健 西南财经大学会计学院 教授/博士生导师/原副校长

内页插图


注册会计师全国统一考试深度解析与应试策略:精讲与实战演练 本书系专为备考2017年注册会计师全国统一考试《审计》科目的考生量身打造的深度学习与实战演练手册。 本书完全不依赖于任何特定年份的官方教材内容,而是聚焦于审计理论的通用原理、职业道德规范的恒定要求、审计风险的识别与应对、审计证据的获取与评价,以及鉴证业务的实务操作流程。其核心目标是帮助考生构建扎实、体系化的知识框架,并熟练掌握高效的应试技巧。 本书并非简单的知识点罗列,而是建立在一个对历年考试趋势、高频考点规律的深刻洞察之上。我们深知,注册会计师考试不仅考察知识的记忆深度,更侧重于对复杂情境下专业判断能力的考察。因此,本书的结构设计旨在实现“理论精讲”与“实战演练”的完美结合。 第一部分:审计理论基础与职业道德重塑 本部分将审计学的基本概念、法律环境与职业道德作为重中之重进行深度剖析。 一、 审计基石:概念框架与法律责任 1. 审计的本质与目标深化解析: 探讨审计在现代经济体系中的核心价值,区分财务报表审计与其他鉴证业务(如合理保证、有限保证、商事仲裁等)的界限与适用场景。重点解析“对财务报表发表意见”这一核心目标在不同审计意见类型下的具体含义和对使用者决策的影响。 2. 审计环境与法律法规: 详细阐述适用于我国注册会计师行业的法律、法规、业务准则体系。这包括对《中华人民共和国注册会计师法》(或相关生效法律法规)的解读,以及准则制定机构的职能定位。特别强调在法律框架下,注册会计师的执业权限、责任限制与法律追溯机制。 3. 质量控制与职业道德: 职业道德是审计的生命线。本章将对独立性(包括形式独立和实质独立)进行细致区分与举例说明。深入剖析《中国注册会计师职业道德守则》中的各项基本原则(如诚信、客观、公正、专业胜任能力和保密义务),并通过大量案例展示在特定商业环境下(如亲属关系、高额负债、共同投资等)如何识别和应对利益冲突和威胁,确保审计工作的独立性不受损害。 二、 风险导向审计理念的建立 本书全面贯彻风险导向审计的核心思想。 1. 风险认知与内部控制环境: 详尽讲解审计风险的构成要素(固有风险、控制风险和检查风险),并提供一套系统的方法论来评估重大错报风险(RMM)。对于企业内部控制的设计、实施和运行的有效性评估,提供了一套区别于内部控制审计的、聚焦于财务报告的风险评估框架。 2. 重要性水平的设定与运用: 讲解如何根据财务报表使用者需求和审计目标,科学、合理地设定整体重要性、业绩性复核重要性和特定账户组重要性。阐述在审计计划、执行和报告阶段,重要性如何动态调整和应用。 第二部分:审计规划、执行与证据获取的实战指南 本部分是考试的重点和难点所在,侧重于如何将理论转化为实际的审计程序。 三、 审计计划与风险应对 1. 初步业务活动与了解被审计单位: 详述接受或保持业务委托的决策流程,包括对被审计单位及其环境的全面了解(行业特征、监管要求、经营策略)。重点解析舞弊风险的识别和评估流程,强调管理层凌驾于内部控制之上的风险关注点。 2. 设计和实施进一步审计程序: 详细区分控制测试和实质性测试的界限与目的。对于控制测试,提供如何设计测试程序以获取充分、适当的证据,以证明控制的运行有效性。对于实质性程序,则按账户类别进行分解。 四、 审计证据的获取与评价(核心技术详解) 本章是本书技术的集中体现,旨在教授考生如何“做审计”。 1. 审计证据的充分性与适当性: 深入剖析证据的质量要素,包括可靠性(来源、性质、环境)和相关性。对不同类型的证据(如函证、分析程序、重新执行、检查记录等)的可靠性等级进行排序和原理阐述。 2. 循环与交易类账户的专项审计技术: 收入与应收账款: 强调截止性测试(Cut-off)的重要性,以及应对虚构收入的特殊证据获取方法,如销货合同的审查、赊销的后续收款情况分析。 采购与应付账款: 重点讲解查找未入账负债的特定程序(如支付冲销分析、审阅费用科目),以应对潜在的义务未入账风险。 存货: 详述监盘程序的设计与执行,包括对发出存货的控制和存货可变现净值的评估程序,特别是针对高价值或易腐烂存货的处理。 资产、负债、所有者权益的特殊关注点: 如固定资产的投建循环、长期负债的合规性审查、或有事项的充分披露等。 第三部分:审计结论形成与报告出具 本部分侧重于审计的收尾工作和最终成果的呈现。 五、 审计结论的形成与报告 1. 期末的总体复核程序: 讲解如何通过分析程序对财务报表整体进行合理性判断,以及如何将审计过程中发现的错报进行汇总、分析和调整的逻辑链条。 2. 形成审计意见的决策路径: 详细解析非标意见(保留意见、否定意见、无法表示意见)的触发条件、形成逻辑和在审计报告中的具体措辞要求。特别关注“关键审计事项”(KAM)的选取原则、描述方法及与审计意见的关系(KAM仅出现在标准无保留意见报告中)。 3. 其他鉴证业务与相关服务: 简要介绍对财务信息其他方面提供保证或执行约定程序的业务,如内部控制相关审阅、盈利预测审核等,明确这些业务与标准财务报表审计的差异。 学习特色与应试优势 本书的每一章节均配有大量的“思维导图”和“易混淆点对比分析”,用以梳理复杂的逻辑关系。最关键的是,本书收录了高仿真模拟案例分析,这些案例均以情景题的形式出现,要求考生在特定职业背景下运用审计准则进行决策,而非简单背诵条款,确保考生能够无缝对接考试的实战要求。本书的目标是让考生不仅“知其然”,更能“知其所以然”,在面对灵活多变的考试题目时,能够迅速锁定考点,并运用专业判断给出最恰当的审计处理方案。

用户评价

评分

尽管我与注册会计师考试本身并无直接联系,但我对审计专业知识的学习一直抱有浓厚的兴趣。因此,当我偶然了解到《2017年注册会计师全国统一考试专用教材 审计(附光盘)》这本书时,便毫不犹豫地选择了它。这本书最让我称道的是它在细节上的严谨性。对于每一个审计程序,书中都明确了其目的、执行步骤、所需证据以及潜在的局限性。例如,在讲解“存货监盘”时,它不仅描述了监盘的常规操作,还特别强调了对盘点过程的观察、对存货数量的记录、对异常情况的处理,以及后续的复核工作。此外,书中对于审计风险的控制,尤其是职业怀疑精神的培养,贯穿始终。它反复强调,审计人员在执行各项程序时,不应简单地接受管理层的陈述,而应保持独立的判断和批判性的思维。这种对细节的关注和对职业道德的强调,对于任何希望深入了解审计行业的人来说,都是非常宝贵的。

评分

出于对会计行业的兴趣,我一直想深入了解注册会计师的考试内容,于是我选择了这本《2017年注册会计师全国统一考试专用教材 审计(附光盘)》。这本书的结构设计非常巧妙,它将审计工作分解成了一个个清晰的阶段,并对每个阶段的重点和难点进行了细致的讲解。让我印象最深刻的是关于“审计证据”的章节。书中详细列举了各种类型的审计证据,例如书面证据、口头证据、实物证据等,并分析了它们的可靠性、相关性和充分性。它还通过大量的实际案例,展示了如何针对不同的审计目标,选择最合适的审计证据,以及如何对证据进行记录和归档。这种对审计证据的深入探讨,让我明白了审计工作不仅仅是走流程,而是建立在扎实可靠的证据基础之上的。光盘中的一些案例分析视频,更是让我能够直观地看到审计人员是如何运用这些证据来支持其审计结论的。

评分

拿到这本《2017年注册会计师全国统一考试专用教材 审计(附光盘)》时,我最先被它厚实的篇幅所震撼,然而翻阅之后,这种震撼很快转变为一种期待。这本书的深度和广度确实令人赞叹。它不仅仅是对注册会计师考试大纲的简单复述,而是对审计学知识体系的一次系统性梳理和深化。尤其是在“内部控制审计”和“特定领域审计”这两个章节,给我留下了深刻的印象。书中对于内部控制设计的合理性、运行的有效性,以及如何通过穿行测试、实质性测试来获取审计证据,都有非常详尽的论述。并且,对于不同行业,如金融、房地产、高科技等,其特有的风险点和审计关注点,也进行了深入剖析,提供了非常有价值的参考。此外,光盘内容的补充也十分到位,其中包含了一些模拟审计案例的视频讲解,这对于理解复杂的审计流程和技巧,起到了画龙点睛的作用。

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这本书的内容质量着实令人惊喜,虽然我并非注册会计师考生,但出于对审计这一专业领域的兴趣,我还是入手了这本《2017年注册会计师全国统一考试专用教材 审计(附光盘)》。首先,最让我印象深刻的是其逻辑清晰、条理分明的编排方式。从最基础的审计概念、审计目标,到具体的审计程序、审计报告,每一个章节都层层递进,将复杂的审计知识分解成易于理解的模块。书中对于一些关键的审计准则和实务操作的解释,虽然用了专业术语,但都配以大量贴近实际的案例,这对于初学者来说极大地降低了理解门槛。比如,在讲解风险评估时,作者并非只是枯燥地罗列风险类型,而是通过一个虚构的制造业公司案例,详细展示了如何识别、分析和应对经营风险、财务风险以及合规风险,并进一步引申出相应的审计策略。这种“理论+实践”的结合,让抽象的概念变得生动具体,也让我这个非专业人士对审计工作有了更直观的认识。

评分

我并非直接考生,但出于对专业领域知识的渴求,我选择了这本《2017年注册会计师全国统一考试专用教材 审计(附光盘)》。这本书最吸引我的地方在于它强大的理论深度与实务结合的平衡。它不仅仅是枯燥的理论堆砌,而是将每一个审计概念都巧妙地融入到实际的审计流程和案例分析之中。例如,在讲解“函证程序”时,书中不仅阐述了函证的目的、程序,还提供了不同场景下的函证函样本,并详细分析了如何应对回函的不符或沉默。这种贴近实操的讲解方式,让我能够更深刻地理解审计工作的实际操作流程。此外,书中对于审计报告的各个要素,如审计意见的类型、修饰语的运用等,都有详尽的解释和案例示范,这对于理解审计报告的意义和价值非常有帮助。光盘中提供的配套视频,更是将复杂的审计思路和执行过程可视化,大大增强了学习的效率和趣味性。

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职场充电

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非常好的书还有光盘题库,希望这次认真努力加油

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质量不错,快递给力。

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门外汉,长见识用

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质量很好,里面带着光盘。。。

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正版图书

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考级必备

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书很好,京东的送货速度非常快!很满意!!

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