中国纳税实务指南 行业纳税指南/中国纳税实务指南

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李易红 编
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出版社: 中国税务出版社
ISBN:9787567805262
版次:1
商品编码:12129821
包装:平装
丛书名: 中国纳税实务指南
开本:16开
出版时间:2017-04-01
用纸:胶版纸

具体描述

编辑推荐

  ★全面、系统地了解税收法律政策
  ★快速、准确地查找涉税实务解答

内容简介

  《中国纳税实务指南》丛书分为4册,分别是《中国纳税实务指南——行业纳税指南》《中国纳税实务指南——税收管理指南》《中国纳税实务指南——税收政策指南》《中国纳税实务指南——特定事项纳税指南》。每册指南均采用问答形式,对税收政策进行提取和归集,并注明所依据文件的名称、文号及失效废止状态。
  《中国纳税实务指南——行业纳税指南》归纳整理了交通运输、邮政服务、电信服务、建筑服务、金融服务、现代服务、生活服务、销售无形资产、销售不动产、农林牧渔、采矿、电力能源等12个行业的税收政策。

目录

1 交通运输业
1.1 增值税
1.1.1 征收范围
1.1.2 应纳税额
1.1.3 减免税
1.1.4 纳税管理
1.2 营业税
1.3 企业所得税
1.3.1 应纳税额
1.3.2 减免税
1.3.3 纳税管理
1.4 个人所得税
1.5 耕地占用税、资源税
1.6 房产税、城镇土地使用税
1.7 车船税、车辆购置税
……
12.7 供热企业
《全球贸易实务与风险管控:跨国经营的挑战与机遇》 本书导读: 在全球化浪潮席卷的今天,企业“走出去”已成为必然趋势,但随之而来的贸易壁垒、复杂的海关程序、汇率波动以及知识产权保护等问题,无不考验着企业的风险管理能力。本书旨在为致力于拓展国际市场的企业管理者、贸易从业人员、以及相关专业人士提供一套系统、实用的全球贸易实务操作指南与前瞻性的风险管控策略。我们不谈国内税务的繁杂细节,而是聚焦于国际舞台上企业必须掌握的核心技能。 第一章:国际贸易的法律与规则基础 本章深入剖析了当前主导全球贸易的主要法律框架与国际公约。重点阐述了《联合国国际货物销售合同公约》(CISG)的核心条款,及其在合同起草、风险转移和违约救济方面的应用。同时,详细解读了世界贸易组织(WTO)的各项基本原则,如最惠国待遇、国民待遇、关税减让等,并结合近年来国际贸易争端的实例,剖析这些规则在实际操作中的“活”的运用。我们还将介绍国际商会(ICC)制定的《国际贸易术语解释通则》(Incoterms 2020)的最新修订内容,特别是D组和E组术语在现代物流链中的具体适用边界与卖方/买方的责任划分,强调选择正确贸易术语对成本核算与风险控制的关键性。 第二章:进出口流程的精细化管理 本章将贸易流程拆解为海关申报、检验检疫、原产地规则认定和物流运输四大模块进行深入探讨。 海关合规与估价: 详述各国海关对货物价值的认定标准,特别是反倾销和反补贴调查中对“正常价值”的评估方法。强调准确申报协调制度(HS编码)的重要性,并提供常见错误案例分析及规避策略。 原产地规则的战略应用: 重点解析“实质性改变”的判断标准,探讨如何利用自由贸易协定(FTA)的原产地累积规则,以合法降低进口关税成本。介绍了区域价值成分(RVC)的计算方法。 检验检疫与技术标准: 梳理不同国家和地区(如欧盟的CE认证、美国的FCC要求等)对特定货物(如电子产品、食品、机械设备)的技术标准和安全认证要求,提供“一站式”合规准备清单。 第三章:国际贸易结算与外汇风险管理 国际贸易的资金周转速度与安全性直接关系到企业的生存。本章摒弃对基础概念的赘述,直击高阶结算工具和风险对冲策略。 信用证(L/C)的结构性风险分析: 不仅讲解UCP 600的条款,更侧重于单据条款的“陷阱”识别,例如对货物描述、运输单据的精确性要求,以及如何利用保兑、议付等附加条款来增强安全性。 托收与非票据结算方式的适用场景: 对比D/P、D/A与OA/DP模式的风险收益比,并探讨在特定高风险市场中应用第三方担保或出口信用保险的实操步骤。 汇率风险的量化与对冲工具: 详细介绍远期外汇合约(Forward Contracts)、外汇期权(Options)和掉期(Swaps)等金融工具在企业贸易结算中的应用模型,并通过案例演示如何通过这些工具锁定利润空间,规避汇率波动带来的不确定性。 第四章:跨国经营中的知识产权保护与争议解决 知识产权是企业“走出去”的核心竞争力。本章聚焦于如何在海外市场进行知识产权的布局、防御与维权。 全球知识产权布局策略: 分析如何在目标市场进行商标、专利的优先注册,以及如何利用《巴黎公约》和《马德里体系》进行高效的国际布局。 海关知识产权保护机制(IPR at the Border): 阐述如何向各国海关备案,利用海关力量拦截侵权货物,特别是针对跨境电商渠道的侵权假冒品应对策略。 国际争议解决机制的比较: 对比仲裁(如ICC、SIAC、HICIAC)与诉讼的优劣势,侧重于国际商事仲裁的程序选择、证据开示规则和裁决的承认与执行(基于《纽约公约》)。 第五章:供应链韧性与地缘政治风险应对 当前,地缘政治冲突和突发公共卫生事件对全球供应链的冲击前所未有。本书将风险管理提升到战略层面。 供应链多元化与“去风险化”: 探讨如何评估和构建“多源采购”策略,识别关键节点的脆弱性,并设计B计划以应对关键中间产品或原材料的供应中断。 出口管制与经济制裁的合规: 详细解读美国EAR法规、欧盟出口管制条例以及联合国安理会的制裁清单。指导企业建立内部的“禁运实体名单”筛查系统,避免因误触制裁“红线”而遭受巨额罚款。 贸易摩擦下的应对预案: 针对特定国家或地区的贸易保护主义措施(如高额关税、进口配额),提供灵活的合同调整、关税成本转嫁和产品重新定位的实操方案。 结语: 本书力求做到理论与实操并重,为企业在复杂的国际贸易环境中提供清晰的导航图。掌握这些实务技巧和风险预案,是企业从“贸易”走向“全球化经营”的关键一步。

用户评价

评分

我是一名刚毕业不久的大学生,对于税务这个领域还处于懵懂阶段。在学校里接触的税务知识相对理论化,而实际工作中遇到的问题却更加复杂和琐碎。这本《中国纳税实务指南》恰好填补了我理论与实践之间的鸿沟。它用非常清晰的语言,解释了各种税收政策背后的逻辑,让我能够理解“为什么”要这样规定,而不是仅仅记住“怎么”去操作。书中的图表和流程图非常直观,让我能够快速掌握申报流程,避免了因为操作失误而带来的麻烦。而且,它还会及时更新一些最新的税收政策,这一点非常重要,因为中国的税收政策变化非常快。我甚至可以把这本书当作一本“活”的教材,时不时翻阅一下,就能跟上最新的税务动态。对于像我这样的新人来说,这本书不仅是学习工具,更是一种信心上的支撑,让我觉得税务工作并没有想象中那么可怕。

评分

我一直觉得中国企业在不同行业的纳税规定上存在着很大的差异,而且这些差异往往非常微妙,如果没有专业的指导,很容易踩雷。我手里这本《中国纳税实务指南 行业纳税指南》正好弥补了这一点。它不仅仅是泛泛而谈的税收知识,更重要的是将这些知识与具体的行业相结合。比如,对于制造业,它会详细解释原材料进项抵扣的复杂性;对于服务业,它会聚焦增值税差额征收的适用情况;对于房地产行业,则会深入讲解土地增值税的计算和清算。书中的案例分析也很有针对性,都是一些行业内经常遇到的税务问题,比如如何处理存货跌价准备的税务影响,如何合理规避高新技术企业认定的风险等等。这让我觉得这本书非常实用,能够帮助我快速地找到自己所在行业的税务重点和难点,并提供切实可行的解决方案。它就像一个经验丰富的税务顾问,随时待命,为我解答疑惑。

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这本书的篇幅简直是惊人的,厚重感十足,拿在手里沉甸甸的,一看就知道内容极其丰富。翻开目录,简直是税务的百科全书,从最基础的增值税、消费税、企业所得税,到各种专项附加扣除、税收优惠政策,再到国际税收、税收筹划,几乎涵盖了中国税务领域的方方面面。我一直对中国的税收制度感到有些困惑,尤其是涉及一些复杂的行业性规定,总是找不到清晰明了的解释。这本书在这方面做得非常好,它将复杂的税法条文转化为通俗易懂的语言,并辅以大量的案例分析,让我能够更直观地理解税收的实际应用。特别是一些我从未接触过的税种,比如房产税、城镇土地使用税等等,这本书都进行了详细的介绍,包括计算方法、申报流程以及相关法律法规。对于我这样初入职场,或者希望系统性学习税务知识的人来说,这本书无疑是一本宝藏。它不仅提供了知识,更重要的是建立了一种税务思维,让我能够从更宏观的角度去理解税收在企业运营中的作用。

评分

我长期从事财务工作,接触过不少财务类的书籍,但《中国纳税实务指南》给我留下了深刻的印象。这本书最让我称道的是它的专业性和系统性。它不是一本简单的操作手册,而是一部深入剖析中国税收体系的著作。书中对于各种税种的定义、征收范围、计税依据、税率、优惠政策以及法律责任都进行了详尽的阐述,并且引用了大量的法律法规条文,保证了内容的权威性。同时,它又非常注重实务操作,提供了大量的表格、申报范例和注意事项,让读者能够真正掌握如何进行纳税申报、如何应对税务检查。我尤其喜欢它在章节之间建立的逻辑联系,让我能够理解不同税种之间的关联性,以及它们如何共同构成一个完整的税收体系。这本书对于有一定财务基础,但希望进一步提升税务专业能力的人来说,绝对是一本不可或缺的工具书。它让我对中国的税收环境有了更深刻的认识,也让我更有信心应对未来的财务挑战。

评分

坦白说,我购买这本书的初衷,更多的是希望找到一些能够帮我节省税款的“秘籍”。毕竟,在当前经济环境下,任何一点节税空间都至关重要。这本书在这一点上也没有让我失望。它花了不少篇幅介绍了各种合法的税收筹划方法,并且并非只是简单地列举,而是结合实际案例,详细分析了各种筹划方案的风险与收益。比如,如何通过股权架构的调整来优化企业所得税的负担,如何利用税收优惠政策来降低税负,甚至是如何处理一些跨境交易中的税务问题。这本书让我认识到,税收筹划并非“偷税漏税”,而是在遵守法律法规的前提下,通过合理的安排,最大化地降低企业的税收成本。我尤其欣赏书中对于一些“灰色地带”的探讨,它没有回避问题,而是提供了一些谨慎的建议,并强调了合法合规的重要性。这让我觉得这本书非常负责任,既能提供实用的筹划思路,又能避免我走弯路。

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