上市公司监事会最佳实践案例

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中国上市公司协会 著
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出版社: 中国财政经济出版社
ISBN:9787509575093
版次:1
商品编码:12142761
包装:平装
开本:16开
出版时间:2017-07-01
用纸:胶版纸

具体描述

内容简介

为充分利用评选结果,倡导监事会实践,我们对部分获奖公司监事会履职特色进行了梳理、归纳,发现当中有很多可以互相学习、借鉴的内容。例如,有的公司通过加强监事会与独立董事、内外部审计、纪检监察、内控管理部门等监督机构协调配合的方式,整合内部监督力量,上下联动,形成合力,不但使监事会的工作有的放矢,有力可借,而且扩大了监事会的监督范围,强化了监督效果;有的公司将法律合规、内部审计、内控管理等职责整合到监事会办事机构中,使办事机构的工作范围、职责权限和工作能力有了很大提升,增大了对监事会履职的支持保障力度;部分集团化上市公司,为加强对附属公司的监管和指导,加强了监事会的监督力度,配置了一定的资源,明确了母公司监事会对附属公司的监督权责等等,一些好的做法和实践非常值得推广和分享。此次出版充分体现了中国上市公司协会对监事会在公司治理中作用的重视,希望大家携手同行,共同推进中国公司治理制度改革和完善,为多层次资本市场的健康持续发展不懈努力。


目录

概论
第一部分 金融业上市公司
1.1 招商银行:持续推进联动创新有效整合监督资源
1.2 建设银行:以问题为导向聚焦监督重点
1.3 民生银行:首创战略监督助力战略落实
1.4 工商银行:探索特色监督模式完善公司治理机制
1.5 农业银行:创建董事监事联席会议制度整合内部监督力量
1.6 申万宏源:强化组织制度建设探索实质性监督机制
1.7 平安银行:构建监督体系提升工作地位
1.8 交通银行:监督问询取代听取汇报精准选题开展专项监督
1.9 海通证券:健全规章制度整合监督资源
1.10 中国平安:践行国际业务标准保障持续专业发展
1.11 华夏银行:完善工作机制制度推动监督与时俱进
1.12 中国人寿:开展监事会课题研究加强与境内外机构沟通
1.13 东方证券:创建履职评价体系有效利用监督资源
1.14 广发证券:加强监事会自身建设搭建全方位监督体系
1.15 东兴证券:创新方式方法加强监督检查
1.16 国元证券:完善相关规章制度主动参与经营决策
1.17 国海证券:建立合规管理制度体系夯实公司风险控制防线
1.18 江苏银行:积极探索履职模式有效发挥监督职能

第二部分 制造业上市公司
2.1 青岛啤酒:监事会架构科学独立助力完善监督体系
2.2 四川长虹:依托内部监督资源实施全方位有效监督
2.3 福田汽车:创建“福田特色”监事会工作机制
2.4 新希望:完善内控机制加强财务监督
2.5 五粮液:优化外派监事管理模式构建联合监管工作机制
2.6 当升科技:激发内生动力引领创新发展
2.7 云南白药:突出“五个强化”实现有效监督
2.8 华信国际:以财务监督为中心跟进重大项目进展
2.9 中船防务:创新工作机制实施有效监督
2.10 华菱钢铁:整合多方资源依法行使职权
2.11 中航重机:拓展多种履职方式监督重点经营事项
2.12 上工申贝:积极探索事前监督推广联席会议制度
2.13 中环股份:完善制度体系强化内部控制
2.14 冠农股份:强化制度建设有效延伸监督链条
2.15 长江通信:“五个确保”保障监督制衡高质高效
2.16 森马服饰:整合内部力量放大履职效能
2.17 宁夏建材:健全监督机构保障有效履职
2.18 中航电测:发挥专业优势下沉监督层级
2.19 国民技术:完善制度机制切实履行监督职责
2.20 TCL集团:创新调研机制拓展监督方式
2.21 贵研铂业:利用内外监督资源创新监督方式方法

第三部分 房地产及建筑业上市公司
3.1 中国中铁:健全制度体系加强协同监督
3.2 保利地产:构建无缝监督体系
3.3 泛海控股:优化制度建设严守风控大关
3.4 雅戈尔:统筹内部资源有效整合监督力量
3.5 葛洲坝:完善制度机制多渠道创新工作方法
3.6 中粮地产:建立项目巡视制度创新履职方式
3.7 中国铁建:准确把握职能定位不断提升监督实效

第四部分 采矿业上市公司
4.1 中国石油:股东视线关注到哪里监督工作就要做到哪里
4.2 山东黄金:立足内控制度建设强化实质性监督检查
4.3 兖州煤业:明确职能定位聚焦监管重点
4.4 伊泰B股:设立外部监事保障监事会多元化
4.5 吴华能源:明确监督检查重点助力公司转型转移

第五部分 其他行业上市公司
5.1 深圳能源:创建联合运行机制打造大监督平台
5.2 浙报传媒:拓展监管版图坚持行进武监督
5.3 读者传媒:优化监督资源发挥协同效应
5.4 通程控股:贯穿内部控制建设有效提高监督质量
5.5 苏宁云商:合理利用内外部资源有效整合监督力量
5.6 中材节能:规范监督检查依法履行职责
5.7 宁波港:整合内外资源形成合力监督

附录
附录一:上市公司监事会最佳实践评选入围筛选指标
附录二:上市公司监事会最佳实践评选评分指标
附录三:上市公司监事会评选计分规则

精彩书摘

  《上市公司监事会最佳实践案例》:
  3.在操作层面确立两项机制,保证监事有效行使知情权。一是确立监事列席重要会议制度。监事可列席董事会及其专业委员会会议和高级管理层的年度工作会议、季度经营分析会、专业条线会议等重要会议,使监事能够第一时间掌握农业银行重大战略、重要部署、投资决策、预算安排、风险处置、业务运行结果等情况,并对董事和高管人员的履职和决策程序实施前端监督。二是确立信息报送制度。在监事会的领导下,由监事会办公室与总行相关部门建立财务、信贷、风险及审计等信息的定期报送机制,明确信息报送范围,畅通信息沟通渠道,实现信息共享,为监事和监事会及时充分掌握经营管理信息和发表独立意见奠定基础。
  4.加强对外部审计的监督,充分利用外审资源和成果。监事会按季听取会计师事务所的审阅或审计情况汇报,并对其审计重点、审汁深度、审计质量及审计独立性提出要求。同时,利用外审审计成果,针对外审发现的经营管理问题,择取重点予以关注,并从监事会层面进行督促。
  ……
《公司治理的智慧:洞察与实践》 在风云变幻的市场浪潮中,每一个企业都渴望乘风破浪,稳健前行。而驱动这份稳健的力量,往往源于其内在的治理结构是否健全、运行是否高效。《公司治理的智慧:洞察与实践》一书,便是一份深入剖析现代企业治理核心机制、揭示其精髓并提供切实可行实践路径的权威指南。它并非孤立地探讨某一个治理环节,而是将目光投向公司治理的全局,从战略的高度审视,从执行的细节入手,力求为读者构建一个全面、立体、深刻的公司治理认知体系。 本书的独特之处在于,它跳出了传统公司治理理论的框架,更加注重将理论研究与当下中国经济发展的生动实践相结合。我们深知,脱离实际土壤的理论是苍白的,而缺乏理论指导的实践则是盲目的。《公司治理的智慧:洞察与实践》正是力图搭建起一座连接理论与实践的坚实桥梁。它通过大量鲜活的案例分析,那些在市场中跌宕起伏、最终脱颖而出的优秀企业,它们的治理经验是如何在复杂环境中孕育、磨砺并最终绽放的,都将在本书中得到细致的解读。这些案例并非简单的罗列,而是经过精挑细选,涵盖了不同行业、不同发展阶段、不同所有制类型的企业,力求展现公司治理的多样性与普适性,让读者能够从中找到共鸣,获得启示,并将成功的经验内化为自身企业的行动指南。 在内容深度上,本书将公司治理的各个维度进行了系统性的梳理与拓展。我们首先从公司治理的基石——股东权利的保护与行使——谈起。股东作为企业的根本所有者,其合法权益如何得到充分保障,是衡量一家公司治理水平的重要标尺。本书将深入探讨股东大会的有效运作、信息披露的透明度、关联交易的规范化等关键环节,揭示如何构建一个能够真正代表并维护股东利益的治理机制。 在此基础上,本书将重点关注董事会的角色与职责。董事会作为公司的决策与监督核心,其组成、运作效率、独立性以及与管理层之间的关系,直接关系到公司的战略方向和风险控制。本书将详细阐述董事会成员的选聘与考核、议事规则的制定与执行、战略决策的制定与评估,以及如何建立有效的董事会-管理层沟通机制,确保董事会能够切实履行其受托责任,为公司创造长期价值。 然而,一个高效的董事会离不开一个强有力的执行团队。本书将深刻剖析高级管理层的任命、激励与问责机制。如何吸引、留住并激励最优秀的企业家和管理者,如何建立一套公平有效的绩效评价与薪酬体系,以及如何通过科学的问责机制,约束管理层的行为,使其始终与股东利益保持一致,都将是本书探讨的重点。 除了内部治理结构,本书还将目光聚焦于外部治理环境的构建。独立董事制度的完善、审计委员会的独立性与专业性、信息披露的真实性与及时性,以及外部审计的有效性,都是公司治理中不可或缺的重要组成部分。本书将深入分析这些外部监督机制的运作原理,以及如何通过强化这些机制,来提升公司整体的治理水平,防范道德风险与财务造假。 特别值得一提的是,本书在风险管理与内部控制方面进行了深入的探讨。在日益复杂多变的市场环境中,有效的风险管理和完善的内部控制体系,是企业抵御外部冲击、实现可持续发展的生命线。本书将详细解析风险识别、评估、应对与监控的全过程,阐述如何构建一套覆盖公司运营各个层面的内部控制体系,并探讨如何将风险管理与公司战略、日常运营深度融合,使其成为企业文化的重要组成部分。 此外,本书还将目光延伸至公司治理的“软实力”——企业文化与道德风险防范。我们相信,优秀的公司治理并非仅靠制度和规则就能实现,更需要根植于企业文化的土壤。本书将探讨如何培育一种崇尚诚信、透明、责任的企业文化,如何通过有效的道德教育和行为引导,从源头上遏制腐败和不端行为的发生,从而构建一个健康、可持续发展的企业生态。 本书的读者群广泛,无论您是企业的高级管理者、董事会成员、投资人,还是对公司治理感兴趣的学者、研究人员,亦或是希望提升企业经营管理水平的创业者,都能从中获益匪浅。《公司治理的智慧:洞察与实践》不仅是一本理论著作,更是一本实操指南。它将通过清晰的逻辑、翔实的案例、专业的分析,帮助您: 深刻理解公司治理的本质和核心要素。 掌握识别和评估企业治理水平的关键指标。 学习并借鉴优秀企业的治理实践经验。 找到提升自身企业公司治理水平的有效途径。 在瞬息万变的市场竞争中,构建稳固的治理护城河,实现基业长青。 我们希望通过本书的出版,能够激发更多企业对公司治理的重视,推动中国公司治理水平的整体提升,为中国经济的健康发展贡献力量。这不仅仅是对理论的探讨,更是对未来商业实践的深刻洞察与积极引领。

用户评价

评分

《上市公司监事会最佳实践案例》这本书,以其丰富的案例内容和深刻的洞察力,极大地提升了我对上市公司监事会运作的认知。我一直对公司治理中的“监督”环节充满好奇,总觉得监事会的存在,应该能够为公司的健康发展提供更坚实的保障。但现实中,我们常常能听到一些关于监事会形同虚设的声音,这让我开始思考,究竟是什么样的实践,才能让监事会真正发挥其应有的作用。这本书,正好为我提供了答案。它没有止步于理论的阐述,而是将目光投向了实践的前沿,通过一个个鲜活的案例,展现了不同企业在构建和运作监事会过程中所遇到的真实困境,以及他们是如何通过创新的思路和务实的行动,去解决这些问题,并最终实现了“最佳实践”。我特别欣赏书中对案例背后逻辑的深入挖掘,不仅仅是告诉我们“发生了什么”,更重要的是解释了“为什么会发生”、“如何做到的”。从风险控制的有效性评价,到关联交易的独立性监督,再到信息披露的合规性审查,书中提供的案例,为我提供了一个非常直观的学习平台。

评分

拿到《上市公司监事会最佳实践案例》这本书,我最大的感受就是它为我打开了一扇通往“如何做得更好”的大门。长期以来,我对监事会的认知,总觉得它更像是一个“监督者”的角色,有时甚至被认为是“橡皮图章”,它的实际作用和影响力,在很多时候显得模糊不清。然而,这本书以极其详实且富有洞察力的案例分析,彻底颠覆了我的这种刻板印象。它不仅仅列举了成功的案例,更重要的是,它深入剖析了这些成功背后的逻辑和方法。比如,在关于信息披露的章节,书中通过几个典型的案例,阐述了监事会如何通过建立有效的沟通机制,定期审阅信息披露文件,以及如何与审计委员会、董事会形成联动,来确保信息的真实、准确、完整和及时。这让我意识到,监事会的监督并非是被动的,而是主动的、建设性的。书中对独立董事在监事会中的作用,以及如何发挥其专业判断和独立性,也进行了细致的探讨。读完这些案例,我感觉自己对监事会的职能有了全新的认识,它不再是一个孤立的部门,而是公司整体治理体系中不可或缺的关键一环,它的有效运作,直接关系到公司的长远发展和声誉。

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从这本书的封面设计就能看出其专业性和严谨性,《上市公司监事会最佳实践案例》这本书,给我带来了远超预期的收获。我一直在关注资本市场的动态,也深知上市公司治理的重要性,而监事会作为公司内部的监督机构,其作用的发挥程度,直接影响着公司的稳定性和投资者的信心。然而,在实际操作中,监事会的角色定位、工作方法以及与董事会、管理层的互动方式,往往是许多公司面临的难题。这本书以其独特的视角,选取了国内外众多上市公司监事会的真实案例,对其在履行职责过程中的各种挑战、创新举措以及最终成效进行了深入的剖析。我从中学习到了,一个高效的监事会,并非仅仅是“查漏补缺”,而是能够前瞻性地识别风险,推动公司治理结构的优化,甚至在关键时刻,为公司提供专业的、独立的决策参考。书中对监事会成员的专业素质要求,以及如何建立有效的沟通与协作机制,都进行了非常详细的阐述。读完这本书,我感觉自己对上市公司监事会的理解,从一个相对模糊的概念,变得清晰而具体。

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《上市公司监事会最佳实践案例》这本书,我拿到手里的时候,就被它沉甸甸的质感和封面上那种专业又不失严谨的设计深深吸引了。我一直觉得,在一家公司里,监事会扮演着一个至关重要的角色,它就像是企业的“眼睛”,监视着管理层的行为,确保公司运作的合规性和高效性,保障股东的权益。然而,现实中,关于监事会如何才能真正做到“最佳实践”,很多时候都只停留在理论层面,或者说,即使有案例,也显得零散而不够系统。《上市公司监事会最佳实践案例》这本书,恰恰填补了这一空白。它没有空泛地谈论理论,而是直击核心,通过大量的真实案例,展现了不同行业、不同规模的上市公司,在监事会运作方面所遇到的挑战以及他们是如何克服的。我特别欣赏它在案例选择上的独到之处,涵盖了从公司治理结构优化、信息披露的有效监督、风险管理体系的健全,到关联交易的独立审查等方方面面。这些案例不仅仅是文字的堆砌,而是经过深入的分析和提炼,能够让读者清晰地看到,在具体的经营环境中,监事会成员是如何发挥他们的专业能力和独立判断,去发现问题、提出建议、甚至推动变革的。我感觉,读这本书,就像是走进了一间间上市公司的心脏地带,近距离地观察那些决定企业命运的关键环节,并从中学习到宝贵的经验。

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《上市公司监事会最佳实践案例》这本书,我可以说是在一个非常偶然的机会下接触到的,但正是这次偶然,让我找到了一个解决我长期以来困扰的实际问题的钥匙。我一直在思考,在当前日益复杂和充满挑战的资本市场环境下,上市公司监事会究竟应该如何扮演好自己的角色,既要履行法律赋予的职责,又要能够真正为公司的健康发展贡献力量,而不是流于形式。这本书的出现,就像一股清流,它没有空洞的理论说教,而是用大量生动、真实的案例,为我展示了各个上市公司监事会在实践中所面临的种种情况,以及他们是如何通过自己的智慧和努力,去应对各种挑战的。从内部控制的有效性监督,到重大决策的合规性审查,再到风险预警机制的建立和完善,书中提供的案例都极具参考价值。我特别喜欢书中对不同行业特点的考量,以及对不同规模公司在监事会运作上的差异性分析,这让我的学习更加具有针对性。看完这本书,我仿佛看到了一幅幅上市公司监事会工作的立体画卷,它让我深刻理解了“最佳实践”并非遥不可及,而是可以通过学习和借鉴,在实践中不断探索和实现的。

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很好的一本书,简直是逢考必过,用了这本书,我感觉身体都强壮了很多,一口气上八楼不费力

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不够算计的,累不累

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不够算计的,累不累

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书本挺厚说明内容齐全,想知道的就看这本书,朋友推荐的,个人学习和对工作都很重要!

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很好 很实用 很好 简单实用 美观大方 京豆拿来

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京东图书价格实惠,上架快,送货也快,没的说!

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宝贝的包装能不能走点心,太随便了,运输过程中真的会坏的,其他方面还是挺好的的,价格很优惠

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不错的书,买过2016版,中华会计网校郭建华老师推荐的。

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不错,正版,内容知道意义很强,值得学习

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