初翻《内部控制(第2版)》,最吸引我的便是其逻辑严谨的章节安排和条理清晰的论述风格。从总论性的章节开始,逐步深入到具体控制活动的设计与执行,再到监督与评估,整个体系犹如抽丝剥茧,循序渐进。特别是关于“控制活动”的章节,作者详细列举了包括授权批准、职责分离、实物控制、绩效评价等多种控制手段,并通过图表和流程图的形式,直观地展示了这些控制活动如何在日常运营中发挥作用。我特别留意了书中关于“信息与沟通”这一控制要素的阐述,它强调了准确、及时、有效的信息传递对于内部控制的重要性,并探讨了内部审计在这一环节的独特作用。这部分内容让我深刻体会到,一个高效的内部控制体系,离不开畅通的沟通渠道和准确的信息共享。
评分最近有幸拜读了《内部控制(第2版)》这本教材,虽然我并非东北财经大学会计学专业的学生,但出于对企业管理和风险控制的浓厚兴趣,我选择了这本理论扎实、体系完整的著作。书的开篇便深入浅出地阐述了内部控制的起源、发展及其在现代企业治理中的核心地位,让我对这一概念有了系统且深刻的认识。尤其令我印象深刻的是,作者在论述内部控制要素时,不仅仅停留在理论概念的堆砌,而是结合了大量生动形象的案例,比如通过对某个知名企业在财务造假事件中的内部控制失灵环节的剖析,生动地揭示了设计不当或执行不到位的内部控制可能带来的灾难性后果。这种“理论与实践相结合”的教学方式,极大地提升了我学习的积极性和理解的深度。
评分阅读《内部控制(第2版)》的过程,对我而言是一次思维的“洗礼”。书中对“内部控制评价”这一环节的阐述,让我对如何衡量和改进内部控制的有效性有了更清晰的认识。作者详细介绍了各种评价方法,包括自我评价、内部审计评价、外部评价等,并强调了评价结果在驱动内部控制持续改进中的关键作用。尤其是书中提到的 COSO 内部控制整合框架,其“五要素”和“十七个组件”的分析,为理解和构建一个全面、有效的内部控制体系提供了坚实的基础。我尤其欣赏书中对“控制环境”的深入剖析,它指出企业文化、道德价值观、治理结构等因素对内部控制的成功实施至关重要。这让我意识到,内部控制不仅仅是规则和程序的堆砌,更是一种融入企业 DNA 的文化基因。
评分作为一名对企业经营管理有浓厚兴趣的读者,我选择阅读《内部控制(第2版)》是希望能够更深入地理解企业如何规避风险、提升运营效率。书中关于“内部监督”部分的论述,给我留下了尤为深刻的印象。作者不仅阐述了内部监督的多种形式,如日常监督、独立监督(内部审计)等,还详细分析了如何设计有效的监督机制,以确保内部控制的持续有效性。书中对内部审计的独立性、客观性和专业性提出了极高的要求,并强调了内部审计在发现问题、提出改进建议方面的重要作用。此外,教材中关于“控制活动”和“信息与沟通”的结合分析,也让我受益匪浅。它让我明白,任何一项控制活动,都离不开准确的信息支持和畅通的沟通渠道,否则将难以真正发挥其预期效用。
评分不得不说,这本《内部控制(第2版)》在内容的深度和广度上都给我留下了深刻的印象。书中关于风险评估的部分,作者并没有简单地罗列风险类型,而是详细介绍了识别、分析和应对各种风险的工具和方法,例如SWOT分析、情景分析等,并举例说明了如何在实际工作中应用这些工具来构建有效的风险管理框架。我尤其欣赏的是,教材在探讨内部控制环境时,对企业文化、组织架构、人力资源政策等方面给予了充分的重视,这颠覆了我之前对内部控制仅仅是财务审计范畴的狭隘认知,让我认识到内部控制是一个贯穿企业所有层级和所有运营环节的系统工程。书中的一些章节,例如关于信息系统内部控制的论述,即使对我这个非IT专业人士来说,也显得清晰易懂,并强调了信息技术在提升内部控制效率和有效性方面的重要作用,这无疑为我拓宽了视野。
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评分(二)风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。
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评分一直想找这本书,前两天朋友让我来看看,终于拿到书了。。
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评分为什么不能两全呢可不可以在工作时间努力工作,下了班之后再做真实的自己呢我最享受的,就是一个人的独处时光,那时候的我,真诚实啊。我什么都对自己说,后来我却忘了自己曾经说过什么。忘了也好。
评分⑥看樱桃底部果梗。挑樱桃要看其底部的果梗,如果有发黑的现象,则表明已不新鲜了,应该要挑选绿色的。[20]
评分但是你不是他,你有作为大人的身不由己和责任,你不能像他那样任性固执,你没有舍弃一切的决心和勇气,因为你根本不能。你不怕面对众人的议论和眼光,但是你受到自己良心的谴责。你觉得自己不能那样做,尽管你真的想。
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